Prepare sua operação para 2026 – sem parar a emissão

Calcule corretamente todos os tributos (Atuais + CBS/IBS/IS), emita todas as DF-es sem rejeição e entregue as obrigações acessórias sem retrabalho.

Por que a Sovos ?

Precisão inigualável no ERP: motor de cálculo com integração nativa e atualizações em tempo real (sem planilhas quebradiças).

Simulações estratégicas: antecipe impacto em margem, preço e caixa — decida com dados.

Eficiência operacional: menos esforço de TI e time de tributos para adaptar layouts, regras e cadastros.

As 4 frentes críticas da Reforma (e como a Sovos resolve)

Saiba porque a Sovos é a melhor alternativa para sua empresa se preparar:

Cálculo & Simulação – Um motor, dois regimes tributários

Calcule tributos atuais + CBS/IBS/IS em paralelo, simule cenários por SKU/UF/canal e entenda como será seu fluxo de caixa no futuro.

Eventos Fiscais — Rastreabilidade que sustenta crédito

Registre eventos obrigatórios para manter a integridade de créditos durante a transição.

Mensageria DF-es — Emita e receba sem rejeição

Orquestre a mensageria com validações em tempo real e leiautes atualizados para que sua operação não pare.

Fechamento & Obrigações - Visualize e ajuste a entrega no padrão do Fisco

SPED com REINF integrado, calendário e alertas de aplicabilidade; zero surpresas no fim do mês.

Com este infográfico você saberá como transformar a Reforma Tributária em um diferencial estratégico.

Nosso infográfico revela os segredos para usar a Reforma Tributária como um trampolim para o sucesso:

Infográfico

Riscos reais da transição
2026-2033

  • Notas rejeitadas por cálculo/layout incorretos
  • Créditos glosados por falta de vínculo documento→evento→pagamento
  • Fechamentos atrasados e multas por inconsistências em obrigações
  • Retrabalho em SAP por customizações fora do clean core

Sim, a transição é gradual de 2026 a 2033 — mas quem se prepara agora não para a operação.

O que vem no Sovos Tax Reform Suite

Sovos Taxrules garante que sua empresa esteja em compliance desde o primeiro dia da Reforma Tributária. A solução já está totalmente equipada para lidar também com novos impostos, como IBS, CBS e IS, ao mesmo tempo em que gerencia as obrigações atuais.

Imagine o futuro do seu negócio e expanda suas possibilidades concentrando seu tempo nas coisas que importam

Confiança na determinação de tributos assertiva nos modelos atuais e futuros de tributação, com base na regulamentação mais recente, evitando riscos ao implementar em formato de regras de negócio em vez de tabelas fixas (sem problemas de interpretação, sem conflitos entre regras).

Modelo de cenário em conformidade com qualquer documento eletrônico que contenha informações no ERP.

Reduzir o custo operacional de TI para fins de determinação de impostos.

Conector certificado SAP para documentos eletrônicos de entrada e saída de conformidade.

Pronto para SAP S/4HANA - 1ª solução de localização S/4HANA no Brasil certificada Clean Core.

Integração nativa em Java ou via APIs.

A complexidade tributária, descomplicada

Perguntas Frequentes

A Reforma Tributária consiste em um pacote de mudanças propostas no sistema de tributação de um país, com o objetivo de simplificar, modernizar e tornar a arrecadação de tributos mais eficiente. O foco principal da primeira fase é reduzir tributos sobre consumo, reduzir a complexidade no cumprimento de obrigações fiscais e promover maior transparência e justiça fiscal, reduzindo desigualdades.

A proposta atual prevê a substituição de tributos como PIS, Cofins, ICMS e ISS pelo IVA Dual, que será composto pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência estadual e municipal, e pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal, além do Imposto Seletivo (IS) aplicado a bens e serviços que impactam a saúde da população ou ao meio ambiente

A implementação será gradual. A partir de 2026, começa a coexistência do modelo atual com o modelo novo, que será plenamente implementado até 2033. Esse período de transição permitirá que governos, empresas e contribuintes se adaptem às mudanças do sistema tributário do país.

A reforma trará impactos significativos para as empresas, como:

  • Necessidade de prestação de informação a respeito dos tributos pagos nos dois modelos tributários (o atual e o proposto pela reforma) pelos próximos 8 anos.
  • Entender como a tributação no destino irá demandar ajustes em sua logística fiscal, especialmente para operações interestaduais e comércio eletrônico.
  • Atualizar seus sistemas com as informações presentes nas notas fiscais, que também terão mudanças em seu layout, além de adaptar processos para atender às novas exigências.
  • Em alguns casos as empresas precisarão lidar com os ajustes em benefícios fiscais existentes

O ideal é iniciar o planejamento e adaptação já. Apesar de haver períodos de transição previstos, a complexidade das mudanças exige tempo para revisão de processos, atualização de sistemas e treinamento das equipes. 

Durante o período de transição, é importante acompanhar de perto as regulamentações complementares, garantir a atualização contínua dos sistemas tributários e trabalhar com parceiros que forneçam soluções atualizadas e suporte técnico para as mudanças. 

Plataformas como motores de determinação tributária, soluções de e-invoicing e sistemas para a gestão de obrigações acessórias serão indispensáveis. Empresas como a Sovos, por exemplo, podem facilitar o cálculo correto de impostos, a emissão de documentos fiscais eletrônicos e o envio de informações aos órgãos competentes.