Prepare sua operação para 2026 sem parar a emissão

Solução enterprise para operações fiscais complexas que exigem cálculo tributário confiável, governança centralizada e escala para grandes empresas e multinacionais.

Calcule corretamente todos os tributos (Atuais + CBS/IBS/IS), emita todas as DF-es sem rejeição e entregue as obrigações acessórias sem retrabalho.

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Ideal para: equipes com múltiplas entidades, múltiplos estados, serviços compartilhados ou ambientes com múltiplos ERPs.

As 4 frentes críticas da Reforma (e como a Sovos resolve)

Saiba por que a Sovos é a melhor alternativa para sua empresa se preparar:

Cálculo & Simulação – Um motor, dois regimes tributários

Calcule tributos atuais + CBS/IBS/IS em paralelo, simule cenários por SKU/UF/canal e entenda como será seu fluxo de caixa no futuro.

Eventos Fiscais — Rastreabilidade que sustenta crédito

Registre eventos obrigatórios para manter a integridade de créditos durante a transição.

Mensageria DF-es — Emita e receba sem rejeição

Orquestre a mensageria com validações em tempo real e leiautes atualizados para que sua operação não pare.

Fechamento & Obrigações - Visualize e ajuste a entrega no padrão do Fisco

SPED com REINF integrado, calendário e alertas de aplicabilidade; zero surpresas no fim do mês.

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Empresas que usam a Sovos globalmente

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Transações processadas no último ano fiscal

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Especialistas tributários que influenciam autoridades regionais

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Países cobertos pela plataforma Sovos

Por que a Sovos ?

Ideal quando você precisa de controles consistentes em:

O que vem no Sovos Tax Reform Suite

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Simulador + engine + governança de regras + cadastros + mapeamento tributário + tabelas oficiais (NCM, CNAE, CFOP etc.).

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Geração e validação das Obrigações Acessórias, entrega automatizada e ajustes diá-rios.

Eventos

Registro e trilha para comprovar créditos.

Modelo de Compliance Network

Emissão/recebimento de DF-es com validação de regras e schemas; pronta no dia 1.

Pronto para reduzir erros e ganhar controle com uma solução de eInvoice em escala?

Em 30 minutos, você sairá com: revisão do escopo fiscal + mapa de fluxo de trabalho + plano de integração.

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Riscos reais da transição 2026–2033

Sim, a transição é gradual de 2026 a 2033 — mas quem se prepara agora não para a operação.

Infográfico

Com este infográfico você saberá como transformar a Reforma Tributária em um diferencial estratégico.

Nosso infográfico revela os segredos para usar a Reforma Tributária como um trampolim para o sucesso:

Sim, a transição é gradual de 2026 a 2033 — mas quem se prepara agora não para a operação.

Perguntas frequentes

A complexidade tributária, descomplicada

A Reforma Tributária consiste em um pacote de mudanças propostas no sistema de tributação de um país, com o objetivo de simplificar, modernizar e tornar a arrecadação de tributos mais eficiente. O foco principal da primeira fase é reduzir tributos sobre consumo, reduzir a complexidade no cumprimento de obrigações fiscais e promover maior transparência e justiça fiscal, reduzindo desigualdades.
A proposta atual prevê a substituição de tributos como PIS, Cofins, ICMS e ISS pelo IVA Dual, que será composto pelo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), de competência estadual e municipal, e pela Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de competência federal, além do Imposto Seletivo (IS) aplicado a bens e serviços que impactam a saúde da população ou ao meio ambiente
A implementação será gradual. A partir de 2026, começa a coexistência do modelo atual com o modelo novo, que será plenamente implementado até 2033. Esse período de transição permitirá que governos, empresas e contribuintes se adaptem às mudanças do sistema tributário do país.

A reforma trará impactos significativos para as empresas, como:

  • Necessidade de prestação de informação a respeito dos tributos pagos nos dois modelos tributários (o atual e o proposto pela reforma) pelos próximos 8 anos.
  • Entender como a tributação no destino irá demandar ajustes em sua logística fiscal, especialmente para operações interestaduais e comércio eletrônico.
  • Atualizar seus sistemas com as informações presentes nas notas fiscais, que também terão mudanças em seu layout, além de adaptar processos para atender às novas exigências.
  • Em alguns casos as empresas precisarão lidar com os ajustes em benefícios fiscais existentes
O ideal é iniciar o planejamento e adaptação já. Apesar de haver períodos de transição previstos, a complexidade das mudanças exige tempo para revisão de processos, atualização de sistemas e treinamento das equipes.
Durante o período de transição, é importante acompanhar de perto as regulamentações complementares, garantir a atualização contínua dos sistemas tributários e trabalhar com parceiros que forneçam soluções atualizadas e suporte técnico para as mudanças.
Plataformas como motores de determinação tributária, soluções de e-invoicing e sistemas para a gestão de obrigações acessórias serão indispensáveis. Empresas como a Sovos, por exemplo, podem facilitar o cálculo correto de impostos, a emissão de documentos fiscais eletrônicos e o envio de informações aos órgãos competentes.

Saiba tudo sobre a Reforma Tributária e o Taxrules

A Sovos pode ajudar.

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